N8051

Pagos y Aplicaciones

Genera pagos y sus aplicaciones por organización, tipo, folio, banco, cuenta, proveedor, periodo y referencia.

Columnas del reporte

CSV · 10 columnas
ColumnaQué significa
Fecha PagoFecha contable del pago; cada pago va seguido de una fila de encabezado "Aplicado A" y una fila por factura a la que se aplicó.
ID ProveedorClave del proveedor.
NombreNombre o razón social del proveedor.
ID PagoFolio interno del pago y su número de referencia, separados por guion.
BancoBanco del que sale el pago; en las filas de aplicación, número de la factura pagada.
CuentaCuenta bancaria de la que sale el pago.
Monto TotalImporte total del pago; en las filas de aplicación, monto aplicado a esa factura.
MonedaMoneda de la cuenta bancaria del pago.
Tipo CambioTipo de cambio del pago.
Total BaseMonto Total multiplicado por el tipo de cambio de la última factura aplicada.
PDF · 13 columnas
ColumnaQué significa
Fecha PagoFecha contable del pago.
ID ProveedorClave del proveedor.
NombreNombre o razón social del proveedor.
ID PagoFolio interno del pago.
No RefeNúmero de referencia del pago.
BancoBanco del que sale el pago.
CuentaCuenta bancaria de la que sale el pago.
Monto TotalImporte total del pago.
MNMoneda de la cuenta bancaria del pago.
Tipo CambioTipo de cambio del pago.
Total BaseMonto Total en moneda base; si la cuenta está en moneda base no se convierte, si no se multiplica por el tipo de cambio del pago.
Aplicado ANúmero de cada factura a la que se aplicó el pago, listada bajo el pago.
MontoMonto del pago aplicado a esa factura.

Formulario para relacionar pagos con sus aplicaciones y generar la salida en PDF o CSV.

Captura de N8051, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 1 campo
    Entidad Financiera

    Define la entidad financiera de los pagos y aplicaciones.

    Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona una o varias unidades de negocio.

    Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.

  3. 3 campo
    Tipo de Pago

    Selecciona Anticipo, Pago o ambos.

  4. 4 campo
    ID Pago

    Localiza un pago por su identificador.

  5. 5 campo
    Banco

    Limita los pagos a un banco.

  6. 6 campo
    Cuenta Banco

    Limita los pagos a una cuenta del banco seleccionado.

    Requiere: Haber seleccionado un Banco.

  7. 7 campo
    Tipo de Proveedor

    Selecciona uno o varios tipos de proveedor.

  8. 8 campo
    Proveedor

    Limita la salida a un proveedor por clave o nombre.

  9. 9 campo
    Fecha Contable

    Define el rango contable de los pagos.

  10. 10 campo
    No. de Referencia

    Localiza pagos por su número de referencia.

  11. 11 botón
    PDF

    Genera la relación de pagos y aplicaciones en PDF.

    Requiere: Entidad Financiera y parámetros válidos.

  12. 12 botón
    CSV

    Genera la relación de pagos y aplicaciones en CSV.

    Requiere: Entidad Financiera y parámetros válidos.