Calendario Pagos
Consulta y reprograma la fecha de pago de documentos de proveedores, con historial de cambios.
Calendario Pagos
Consulta la programación de pagos por unidad de negocio, proveedor, fechas, tipo, estatus, moneda o factura; permite editar la fecha de pago y consultar su historial.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú anterior sin conservar los filtros ni la selección.
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2
acción
Editar
Abre la captura para cambiar la fecha de pago del documento seleccionado y registrar un comentario.
Requiere: Un documento seleccionado en el listado.
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3
acción
Histórico
Abre el historial de cambios de la fecha de pago del documento seleccionado.
Requiere: Un documento seleccionado en el listado.
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4
filtro
Unidad de Negocios
Limita la consulta a los documentos de la unidad de negocio seleccionada.
Requiere: Obligatorio para obtener resultados.
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5
filtro
ID Proveedor
Filtra los documentos por proveedor.
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6
filtro
Fecha De:
Define el inicio del rango de fecha contable de los documentos.
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7
filtro
Fecha A:
Define el fin del rango de fecha contable de los documentos.
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8
filtro
Tipo CxP
Filtra por uno o varios tipos de cuenta por pagar, como Factura o FacturaOC.
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9
filtro
Estatus
Filtra por uno o varios estados actuales del documento.
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10
filtro
Moneda
Limita la consulta a una o varias monedas del documento.
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11
filtro
Factura
Localiza documentos cuyo folio de factura contiene el texto capturado.
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13
campo
Seleccionar
Selecciona un documento para editar su fecha de pago o consultar su historial.
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14
columna
Unidad Negocio
Identificador de la unidad de negocio del documento.
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15
columna
ID Proveedor
Identificador del proveedor del documento.
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16
columna
Nombre
Nombre del proveedor del documento.
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17
columna
ID Factura
Folio de la factura del proveedor.
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18
columna
Estatus
Estado actual del documento de proveedor.
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19
columna
Fecha Creación
Fecha en que se creó el documento.
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20
columna
Fecha Contable
Fecha contable del documento; el listado se ordena inicialmente por esta fecha, de la más reciente a la más antigua.
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21
columna
Fecha Confirmacion
Fecha en que se confirmó el documento.
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22
columna
Fecha Pago
Fecha actualmente programada para pagar el documento.
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23
columna
Termino de Credito
Término de crédito del documento de proveedor.
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24
columna
Monto Total
Importe total del documento.
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25
columna
Monto Abierto
Saldo del documento que permanece pendiente de pago.
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26
campo
Filas por página
Cambia la cantidad de documentos mostrados en cada página.
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27
acción
Paginación
Navega entre las páginas del resultado.
Editar
Reprograma la fecha de pago del documento seleccionado y registra el comentario que justifica el cambio.
Histórico
Consulta las modificaciones registradas para la fecha de pago, con usuario, fecha de creación y comentario.