C802511

Detalle de Orden de Compra

Consulta detalle de orden de compra mediante filtros y genera un archivo para análisis.

Columnas del reporte

CSV · 31 columnas
ColumnaQué significa
No. CompraNúmero de la orden de compra.
No. de ReferenciaNúmero de referencia capturado en el encabezado de la orden de compra.
PartidaNúmero de línea de la partida dentro de la orden.
ProveedorClave del proveedor de la orden de compra.
NombreNombre del proveedor.
Tipo OCClave del tipo de orden de compra.
Fecha CreaciónFecha en que se creó la orden de compra.
Fecha VencimientoFecha de vencimiento (entrega) de la partida.
EstatusEstatus de la partida de la orden de compra.
Estatus aprobación partidaEstatus de aprobación de la partida en el flujo vigente de la orden; solo aparece si está activada la aprobación de OC en la configuración de compras (C259000).
ID ArtículoClave del artículo de la partida.
DescripciónDescripción del artículo.
Línea de ProductoLínea de producto asociada al tipo del artículo; vacía si no tiene.
Tipo de ProductoTipo al que pertenece el artículo.
Grupo de ProductoGrupo al que pertenece el artículo.
Cantidad OrdenadaCantidad pedida al proveedor en la partida.
Cantidad RecibidaCantidad ya recibida de la partida.
Cantidad DevueltaCantidad devuelta al proveedor de la partida.
PrecioPrecio unitario de la partida.
SubtotalImporte de la partida antes de descuento e impuestos.
DescuentoImporte de descuento aplicado a la partida.
ImpuestoImporte de impuestos de la partida.
TotalImporte total de la partida.
MonedaMoneda del documento de la orden de compra.
AlmacénClave del almacén que recibe la partida.
UbicaciónUbicación dentro del almacén asignada a la partida.
No. de ReferenciaNúmero de referencia capturado en la partida.
ID EmpleadoClave del empleado asignado a la orden de compra.
Nombre EmpleadoNombre completo (nombre y apellidos) del empleado asignado a la orden de compra.
ProyectoProyecto asignado a la partida; vacío si no tiene proyecto.
Centro de CostosCentro de costos asignado a la partida.

Formulario de criterios y generación del reporte.

Captura de C802511, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. 1 campo
    Almacén

    Selecciona uno o varios almacenes.

  2. 2 campo
    ID Artículo

    Limita el detalle a un artículo.

  3. 3 campo
    Empleado

    Selecciona uno o varios empleados relacionados.

  4. 4 campo
    Proveedor

    Selecciona uno o varios proveedores.

  5. 5 campo
    Tipo de Orden de Compra

    Limita el detalle a los tipos de orden seleccionados.

  6. 6 campo
    Centro de Costos

    Filtra por uno o varios centros de costos.

  7. 7 campo
    Moneda Documento

    Filtra por la moneda del documento.

  8. 8 campo
    Moneda Factura

    Filtra por la moneda de la factura.

  9. 9 campo
    No. Compra

    Busca una orden por su número de compra.

  10. 10 campo
    No. de Referencia

    Busca por el número de referencia.

  11. 11 campo
    Estatus

    Filtra el detalle por estatus.

  12. 12 campo
    Fecha Creación

    Define el intervalo de creación de las órdenes.

  13. 13 botón
    CSV

    Genera el reporte en formato CSV con los criterios capturados.

    Requiere: Los filtros obligatorios están completos.